近日,国家审计署发布了包括中国移动通信集团公司(以下简称“中国移动”)在内的10家国有企业2011年度财务收支审计结果。2012年,审计署对中国移动2005年~2011年7年间的财务收支情况进行了审计,在肯定公司业绩稳定增长的同时,指出了公司在会计核算、内部管理等方面存在的问题,为促进中国移动今后持续发展及管理提升起到了积极作用。
据了解,此次国家审计署对中国移动的审计主要集中在会计核算和财务管理、执行国家政策、重大经济决策事项、内部管理等几大方面。对于审计提出的问题,中国移动高度重视,制定了详细的整改措施和方案,积极抓好整改落实。比如在会计核算和财务管理方面,中国移动已从核计收入和成本费用、规范保险购买、代扣代缴个人所得税、提高关联交易数据准确性、规范发票取得与开具管理等方面进行了认真整改。中国移动表示,将以此次审计整改为契机,认真开展自查自纠,全面审视公司各方面工作,举一反三,标本兼治,进一步完善制度设计、制度执行、监督检查的闭环管理机制,切实推进公司战略转型和持续健康发展。
记者了解到,截至目前,除需要报监管部门审批后执行的事项外,中国移动对各项问题均已整改完毕,并对相关责任人进行了严肃处理。集团层面共新制定、修订了21项制度和办法。中国移动相关负责人表示,公司的发展离不开社会各界的关心、支持和帮助,诚挚欢迎社会各界一如既往地关注和支持中国移动。( 2013-05-13 来源:人民邮电报 作者:宜欣)
【打印】 【收藏】 【推荐】 【关闭】 |